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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M032********00010
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力0603 剪刀 | 得力/deli得力0603 | 把 | 10.00 | 4.9 | 49 |
2 | 得力 0012 高强度订书钉 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
3 | 晨光 ABS92602 大头针 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS92602 | 盒 | 100.00 | 2 | 200 |
4 | 得力 3185 16K160张加厚商务皮面本办公用品 会议记事本日记本笔记本子文具 | 得力/deli3185 | 本 | 8.00 | 30 | 240 |
5 | 得力 7730 得力/deli 7730 记事贴便签纸便利贴 76x19mm (单位:包) 混色 | 得力/deli7730 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: ****007****
传真:
地址: **市**区五云镇圩镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****市**区梅林镇商业南巷9栋2单元车库01-0107
附件信息: