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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9742
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月9日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 立白超洁** 洗衣液/洗衣粉 立白洗衣粉 | 50 | 1900.0 | 立白/Liby\立白超洁** | 验收通过 | |
2 | 得力 普通带磁 得力黑板擦 | 50 | 300.0 | 得力/deli\普通带磁 | 验收通过 | |
3 | 立白 餐饮商用洗洁精5KG 洗洁精 | 20 | 800.0 | 立白/Liby\餐饮商用洗洁精5KG | 验收通过 | |
4 | 好媳妇 胶棉拖把 | 15 | 675.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
5 | 怡宝 饮用纯净水 555ml 矿泉水/纯净水 | 5 | 200.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml | 验收通过 | |
6 | 扩音器 | 3 | 684.0 | 无品牌\758 | 验收通过 | |
7 | 得力 0309 订书机 | 13 | 195.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
8 | 得力 8553ES 得力8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 13 | 182.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |