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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2151
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 9 | 45.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
2 | 心相印 DT200 抽纸 | 12 | 192.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
3 | 得力 8384 档案袋 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8384 | 验收通过 | |
4 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 5 | 90.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
5 | 得力 5531 文件夹 | 2 | 3.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
6 | 得力 33071 垃圾袋 | 20 | 520.0 | 得力/deli\33071 | 验收通过 | |
7 | 公牛 GN-603 多功能插座 | 5 | 290.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
8 | 晨光 Q7 中性笔 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
9 | 维达 V4069 卷筒纸 | 20 | 700.0 | 维达/Vinda\V4069 | 验收通过 | |
10 | 得力 7103 胶棒 | 10 | 25.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
11 | 得力 63108 报告夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |