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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********889********2025000208
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B, | 卡 | 9.00 | 5 | 45 |
2 | 心相印 DT200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT200, | 包 | 12.00 | 16 | 192 |
3 | 得力 8384 档案袋 | 得力/deli8384, | 只 | 5.00 | 12 | 60 |
4 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92739, | 筒 | 5.00 | 18 | 90 |
5 | 得力 5531 文件夹 | 得力/deli5531, | 只 | 2.00 | 1.5 | 3 |
6 | 得力 33071 垃圾袋 | 得力/deli33071, | 包 | 20.00 | 26 | 520 |
7 | 公牛 GN-603 多功能插座 | 公牛/BULLGN-603, | 个 | 5.00 | 58 | 290 |
8 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
9 | 维达 V4069 卷筒纸 | 维达/VindaV4069, | 提 | 20.00 | 35 | 700 |
10 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 支 | 10.00 | 2.5 | 25 |
11 | 得力 63108 报告夹 | 得力/deli63108, | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 敖丽
联系电话: 181****5761
传真:
地址: **市**区西外环307号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: