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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24118401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 信达 彩色纸 | 信达A4589 | 件 | 7.00 | 15 | 105 |
2 | 欧普 打印机粉盒 | 欧普2451 | 套 | 1.00 | 140 | 140 |
3 | 格之格 感光鼓芯 | 格之格NT-DL2451 | 套 | 1.00 | 160 | 160 |
4 | 格之格 NT-TL013A 碳粉 | 格之格NT-TL013A | 支 | 3.00 | 50 | 150 |
5 | 齐心 书皮/抽杆夹/拉杆夹 | 齐心/ComixA4 | 件 | 15.00 | 2 | 30 |
6 | 得力 0015 得力0015厚层订书钉23/10 | 得力/deli0015 | 盒 | 5.00 | 3 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾则孜.依卜热依木
联系电话: 131****1531
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: