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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24115201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7788 云彩纸 | 得力/deli7788 | 件 | 2.00 | 210 | 420 |
2 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deliS856 | 盒 | 50.00 | 12 | 600 |
3 | 得力 B5 课业本/教学用本 | 得力/deliB5 | 本 | 500.00 | 3 | 1500 |
4 | 宝克 MP3915 白板笔 | 宝克/BaokeMP3915 | 盒 | 8.00 | 30 | 240 |
5 | 得力 50092 白板 | 得力/deli50092 | 个 | 1.00 | 240 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁芳芳
联系电话: 130****2033
传真:
地址: **县**路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: