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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025000407
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | KS 101********133 胶水 可用美术diy手工课胶水 | KS101********133, | 支 | 20.00 | 2.5 | 50 |
2 | 利晨 2398加厚皱纹纸diy手工材料 【10色装】 | 利晨2398, | 件 | 10.00 | 35.8 | 358 |
3 | 冰禹 BYyn-469 捆绑晾衣绳 | 冰禹BYyn-469, | 卷 | 1.00 | 36.5 | 36.5 |
4 | 三木 91168 儿童安全帽剪刀140mm | 三木/Sunwood91168, | 把 | 20.00 | 5 | 100 |
5 | 得力 9531 12只145mm大号山形票据票夹/长尾夹 | 得力/deli9531, | 包 | 30.00 | 55 | 1650 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁梦云
联系电话: 186****7776
传真:
地址: **市**职教城**将军石路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: