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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24115802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 63814 商务公文包得力(deli)加厚公文包/立体办公手提袋/会议包/事务包/商务男女职业拉链袋电脑/公文包 便携 | 得力/deli63814 | 个 | 35.00 | 21 | 735 |
2 | 21354 门幅/横幅/福字/对联 | 无品牌21354 | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
3 | 得力 56号笔记本 | 得力/deli56号 | 本 | 35.00 | 14 | 490 |
4 | 农夫山泉矿泉水 | 农夫无 | 件 | 10.00 | 48 | 480 |
5 | 宝克/Baoke PC 2438 中性笔 | 宝克/BaokePC 2438 | 支 | 35.00 | 3 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董雪
联系电话: 181****8755
传真:
地址: **东路10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: