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****国资委监管企业2024年度内部审计项目C(再次采购,项目共分A/B/C三个项目包,其中A和B项目包已作选取) | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
根据《市国资委监管企业2024年度内部审计工作方案》要求,****国资委审计组和3****事务所(公开****超市以方案择优方式选取)共同审计的方式进行,分别对11家企业9名主要负责人任期履行经济责任审计(审计期间为以被审计人员的实际任期)以及对1家企业的重点审计(包括财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及企业内部管理情况等,审计期间为2021年1月至2023年12月),按采购服务内容就每家被审计单位的审核情况出具审计报告。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准)(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) | ||
否 | ||
其他 | ||
资质(资格)要求 | ||
请按照采购需求书内容的需求内容进行准备服务响应文件。 | ||
本项目采购合同自双方盖公章后生效,自合同生效之日起开始计算, 2024年12月31日前完成所有内部审计工作。 | ||
¥120,000元 至 ¥50,000元 | ||
按对应采购的C项目包报总价,并按项目包列明各被审企业的单价。同时,应包括完成本项目工作所需的服务费用和税费、保险费、交通、用餐等各项杂费,以及过程中产生延伸审计等相关费用。计价标准:按照项目实际情况计价(见项目包附件)。 | ||
否 | ||
是 | ||
2024-09-30 17:30:00 |