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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB145********1401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 1837 算术型计算器 | 得力/deli1837 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
2 | 公牛 GN-F4121U 电源插座 | 公牛/BULLGN-F4121U | 个 | 1.00 | 79 | 79 |
3 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 盒 | 1.00 | 255 | 255 |
4 | 长尾票夹 财务证明用品 长尾夹 燕尾夹 | 无品牌长尾票夹 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
5 | 长尾票夹 财务证明用品 长尾夹 燕尾夹 | 无品牌长尾票夹 | 盒 | 6.00 | 15 | 90 |
6 | 财务证明用品 印油 ** | 无品牌印油 | 个 | 1.00 | 13 | 13 |
7 | 财务证明用品 档案盒 | 无品牌档案盒 | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
8 | 财务证明用品 档案盒 | 无品牌档案盒 | 个 | 20.00 | 9.5 | 190 |
9 | 财务证明用品 泡沫双面胶 | 无品牌泡沫双面胶 | 件 | 5.00 | 3 | 15 |
10 | 奥威 AW0133 卡纸 皮纹纸 | 奥威AW0133 | 包 | 3.00 | 60 | 180 |
11 | 齐心 C4505 学生用笔记本 | 齐心/ComixC4505 | 本 | 20.00 | 4.5 | 90 |
12 | 得力 2043 美工刀 | 得力/deli2043 | 把 | 2.00 | 4 | 8 |
13 | 晨光 GP12011 中性笔 | 晨光/M GGP12011 | 支 | 10.00 | 5 | 50 |
14 | 晨光 AGP14104 中性笔 | 晨光/M GAGP14104 | 支 | 3.00 | 42 | 126 |
15 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
16 | 档案夹 拉杆夹 | 无品牌无型号 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 编办史珂
联系电话: 153****6589
传真:
地址: **胡杨河市井冈**路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: