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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N726********2423401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 HM912-12 马克笔 | 得力/deliHM912-12 | 盒 | 36.00 | 9 | 324 |
2 | 华象 9117 运动壶/旅行壶 | 华象/honor9117 | 个 | 11.00 | 115 | 1265 |
3 | 晨光 ASC99327 奖状/证书 | 晨光/M GASC99327 | 张 | 25.00 | 0.2 | 5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 庞小玲
联系电话: 152****0633
传真:
地址: **市12小区公25****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心